Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SALTO ( Total R$ 14.135,39 )
 Data: 19/09/2023 ( Total R$ 5.328,31 )
   0002598/2023 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.056 - Despesa com Manutencao da Saude Primaria - Atencao BasicaR$ 5.328,31
       Total R$ 5.328,31
Total R$ 5.328,31
 Data: 30/08/2023 ( Total R$ 6.106,68 )
   0002390/2023 Original01 - Fundo Municipal De Assistencia Social2.080 - Despesa com Manutencao da Protecao Social BasicaR$ 6.106,68
       Total R$ 6.106,68
Total R$ 6.106,68
 Data: 01/03/2023 ( Total R$ 2.700,40 )
   0000608/2023 Original01 - Sec. Mun. de Administracao e Planejamento2.017 - Despesa com Manutencao da Secretaria Mun. AdministracaoR$ 2.700,40
       Total R$ 2.700,40
Total R$ 2.700,40
       Total R$ 14.135,39
Total R$ 14.135,39
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SALTO ( Total R$ 34.747,06 )
 Data: 24/01/2024 ( Total R$ 4.654,99 )
   0003621/2023 0000140/2024 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.056 - Despesa com Manutencao da Saude Primaria - Atencao BasicaR$ 4.654,99
        Total R$ 4.654,99
Total R$ 4.654,99
 Data: 11/10/2023 ( Total R$ 2.879,98 )
   0002482/2023 0004906/2023 Original01 - Sec. Mun. de Administracao e Planejamento2.017 - Despesa com Manutencao da Secretaria Mun. AdministracaoR$ 2.879,98
        Total R$ 2.879,98
Total R$ 2.879,98
 Data: 29/09/2023 ( Total R$ 5.328,31 )
   0002598/2023 0004916/2023 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.056 - Despesa com Manutencao da Saude Primaria - Atencao BasicaR$ 5.328,31
        Total R$ 5.328,31
Total R$ 5.328,31
 Data: 28/07/2023 ( Total R$ 13.902,98 )
   0002043/2023 0003572/2023 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.056 - Despesa com Manutencao da Saude Primaria - Atencao BasicaR$ 4.399,98
   0002032/2023 0003571/2023 Original01 - Secretaria Mun. De Esporte, Cultura, Lazer2.118 - Reforma e Manutencao das Unidades Esportivas e LazerR$ 9.503,00
        Total R$ 13.902,98
Total R$ 13.902,98
 Data: 13/04/2023 ( Total R$ 3.096,00 )
   0000933/2023 0001529/2023 Original01 - Fundo Municipal de Educacao2.034 - Reparo e Manutencao das Unidades de Ensino FundamentalR$ 3.096,00
        Total R$ 3.096,00
Total R$ 3.096,00
 Data: 14/03/2023 ( Total R$ 2.700,40 )
   0000608/2023 0000879/2023 Original01 - Sec. Mun. de Administracao e Planejamento2.017 - Despesa com Manutencao da Secretaria Mun. AdministracaoR$ 2.700,40
        Total R$ 2.700,40
Total R$ 2.700,40
 Data: 24/02/2023 ( Total R$ 2.184,40 )
   0000393/2023 0000554/2023 Original01 - Secretaria Mun. De Esporte, Cultura, Lazer2.117 - Desp. com Manut. da Sec. Mun. Esporte, Cultura e LazerR$ 2.184,40
        Total R$ 2.184,40
Total R$ 2.184,40
        Total R$ 34.747,06
Total R$ 34.747,06
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SALTO ( Total R$ 53.637,78 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/04/2024 ( Total R$ 5.495,16 )
   0001251/2024 0001970/2024 OriginalOrcamentario01 - Fundo Municipal De Assistencia Social2.080 - Despesa com Manutencao da Protecao Social BasicaR$ 4.121,37
   0001244/2024 0001966/2024 OriginalOrcamentario01 - Fundo Municipal De Assistencia Social2.080 - Despesa com Manutencao da Protecao Social BasicaR$ 1.373,79
         Total R$ 5.495,16
Total R$ 5.495,16
 Data: 09/02/2024 ( Total R$ 4.654,99 )
   0000140/2024 0000409/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - Fundo Municipal de Saude2.056 - Despesa com Manutencao da Saude Primaria - Atencao BasicaR$ 4.654,99
         Total R$ 4.654,99
Total R$ 4.654,99
 Data: 14/12/2023 ( Total R$ 5.980,48 )
   0005927/2023 0006911/2023 OriginalOrcamentario01 - Fundo Municipal de Educacao2.034 - Reparo e Manutencao das Unidades de Ensino FundamentalR$ 5.980,48
         Total R$ 5.980,48
Total R$ 5.980,48
 Data: 11/10/2023 ( Total R$ 8.078,34 )
   0004417/2023 0005566/2023 OriginalOrcamentario01 - Fundo Municipal de Educacao2.033 - Despesa com Manutencao das Atividades do Ensino FundamentalR$ 8.078,34
         Total R$ 8.078,34
Total R$ 8.078,34
 Data: 28/09/2023 ( Total R$ 6.106,68 )
   0004336/2023 0005214/2023 OriginalOrcamentario01 - Fundo Municipal De Assistencia Social2.080 - Despesa com Manutencao da Protecao Social BasicaR$ 6.106,68
         Total R$ 6.106,68
Total R$ 6.106,68
 Data: 11/08/2023 ( Total R$ 9.503,00 )
   0003571/2023 0004255/2023 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Mun. De Esporte, Cultura, Lazer2.118 - Reforma e Manutencao das Unidades Esportivas e LazerR$ 9.503,00
         Total R$ 9.503,00
Total R$ 9.503,00
 Data: 22/06/2023 ( Total R$ 5.838,33 )
   0002376/2023 0003195/2023 OriginalOrcamentario01 - Fundo Municipal de Educacao2.034 - Reparo e Manutencao das Unidades de Ensino FundamentalR$ 5.838,33
         Total R$ 5.838,33
Total R$ 5.838,33
 Data: 28/04/2023 ( Total R$ 3.096,00 )
   0001529/2023 0002004/2023 OriginalOrcamentario01 - Fundo Municipal de Educacao2.034 - Reparo e Manutencao das Unidades de Ensino FundamentalR$ 3.096,00
         Total R$ 3.096,00
Total R$ 3.096,00
 Data: 16/03/2023 ( Total R$ 2.700,40 )
   0000879/2023 0001205/2023 OriginalOrcamentario01 - Sec. Mun. de Administracao e Planejamento2.017 - Despesa com Manutencao da Secretaria Mun. AdministracaoR$ 2.700,40
         Total R$ 2.700,40
Total R$ 2.700,40
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SALTO ( Total R$ 499.321,00 )
  08/05/2023000035/2023Compras e Outros ServicosCREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DE AR CONDICINADO, RECARGA DE GAS DE AR CONDICIONADO, MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, INSTALACAO DE CAMERAS DE SEGURANCA, MANUTENCTERMINO DE PRAZOR$ 431.721,00
  01/12/2022000126/2022Compras e Outros ServicosCONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO, CARPINTEIRO, ELETRICISTA, PINTOR, ENCANADOR, VIDRACEIRO, ENCARREGADO E SERVENTE PARA REALIZACAO DE REPAROS E MANUTENCAO DOS BENS PUBLICOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPALVigenteR$ 51.600,00
  22/02/2022000036/2022Compras e Outros ServicosPrestacao de servicos de de eletricista e servicos de instalacao de forro de pvc, para reforma da escola Juscelino Kubitschek.TERMINO DE PRAZOR$ 16.000,00
        Total R$ 499.321,00
Total R$ 499.321,00
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